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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-22 20:53

你好,一般納稅人收到增值稅普通發(fā)票,不需要體現(xiàn)進(jìn)項稅額 

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:05

請問老師當(dāng)月計提增值稅的時候直接看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額然后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅金嗎

鄒老師 解答

2022-03-22 21:06

你好,你是指根據(jù)銷項稅額,進(jìn)項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎? 

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:08

相當(dāng)于就是銷項和進(jìn)項一個借一個貸,她們的差額就是應(yīng)交稅費(fèi),未交稅金嗎?

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:08

不是還要乘稅率嗎,這個分錄怎么平

鄒老師 解答

2022-03-22 21:10

你好,增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額
銷項大于進(jìn)項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:22

相當(dāng)于只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額了,那繳納的時候不是要用這個應(yīng)納稅額乘以稅率嗎,繳納的時候怎么做分錄,余額才為0呢

鄒老師 解答

2022-03-22 21:22

你好,繳納的時候,分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:26

哦哦,我懂了,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-22 21:27

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

小巧的鴨子 追問

2022-03-22 21:29

老師,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票不用做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?不是要交增值稅嗎?那交的時候怎么做分錄

鄒老師 解答

2022-03-22 21:30

你好,小規(guī)模納稅人收到發(fā)票
借:庫存商品或原材料    貸:應(yīng)付賬款等科目
小規(guī)模納稅人繳納增值稅的分錄是

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
開普通發(fā)票也需要交增值稅(小規(guī)模納稅人在月銷售10萬,季度銷售30萬以內(nèi),免增值稅) 對方不要求專票就可以開普票
2019-03-13 21:41:14
您好, 也是需要繳納增值稅的
2021-09-28 08:27:25
可以的,可以開普票給對方 這個不是出口發(fā)票
2020-11-12 16:26:13
你好,需要繳納的
2016-12-02 09:07:47
你好 普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項 所以不能確認(rèn) 但是開具普通發(fā)票是正常繳稅的 所以確認(rèn)銷項稅
2020-07-14 11:12:08
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