
我上月計提的工資比本月實際發(fā)放的多,該怎么做賬?
答: 你好,沖銷多計提的 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費用等科目
工資是當(dāng)月計提當(dāng)月的還是應(yīng)該當(dāng)月計提下月的工資呢?如果當(dāng)月計提當(dāng)月或者下月的工資,但是做賬時實際支付的是上個月的工資,計提的和當(dāng)時候?qū)嶋H發(fā)放的工資不一樣,應(yīng)該要怎么做?
答: 1.當(dāng)月計提下月 2.計提和實際發(fā)放金額不一樣,可以補計提,或者調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司本月7月開始做賬,7月實際發(fā)放6月份工資2萬,該如何計提,如何發(fā)放,怎樣賬能做平?
答: 你好,計提,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款


郭老師 解答
2022-03-22 15:05
郭老師 解答
2022-03-22 15:05