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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-22 14:15

你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的是2317,正常按這個來做就可以的,沒有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。

搞怪的中心 追問

2022-03-22 14:38

但是報銷款我也付的是2317元

郭老師 解答

2022-03-22 14:39

你好,沒有發(fā)票,正常報銷就可以的,2317就行。

郭老師 解答

2022-03-22 14:39

可以的,這種是允許的。

搞怪的中心 追問

2022-03-22 14:47

我意思是會計(jì)分錄怎么做呢

搞怪的中心 追問

2022-03-22 14:48

因?yàn)樗€差我450元的發(fā)票  所以我不知道如何做會計(jì)分錄

郭老師 解答

2022-03-22 14:50

如果是辦公費(fèi)的,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,其他應(yīng)付款,2317

借其他應(yīng)付款2317,貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
做其他應(yīng)付款
2016-12-23 18:42:11
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的是2317,正常按這個來做就可以的,沒有發(fā)票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-03-22 14:15:09
你好,如果用公司名義買的,是計(jì)入固定資產(chǎn)的 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 貸,銀行存款等
2020-07-23 14:32:47
借;管理費(fèi)用 等科目 貸;銀行存款 可以在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理
2018-03-01 10:52:03
你好,這個可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的
2019-12-19 11:44:50
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