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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-04 13:21

那利潤分配 借方有余額是不是就是說,單位沒有虧損?要是沒有虧損,為什么 沒有看到計提 企業(yè)所得稅?為什么 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項,借方,年底也有余額?

上官 追問

2017-04-04 13:23

企業(yè)所得稅是一年就交一次嗎?

上官 追問

2017-04-04 13:24

為什么 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項,借方,年底也有余額  是說明 單位虧損嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-04-04 13:19

您好,不一定是以這50000元來算企業(yè)所得稅的,如果以前年度沒有虧損的,或者已經(jīng)彌補(bǔ)完以前年度虧損的,直接用這50000元來算企業(yè)所得稅,如果以前年度有虧損的,需要用這50000元彌補(bǔ)以前年度虧損,如果彌補(bǔ)完虧損沒利潤了,就不用再計提所得稅了,如果還有利潤,則用剩余的金額計算企業(yè)所得稅的,如果有要交的企業(yè)所得稅就要計提的。1月15日前可以預(yù)交一部分,5月31日前再匯算清繳一次。

王雁鳴老師 解答

2017-04-04 13:23

您好,不是的,說明單位有虧損。不計提企業(yè)所得稅就對了。 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項,與企業(yè)所得稅是兩個稅種。

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相關(guān)問題討論
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 不用在利潤表中體現(xiàn)
2016-09-12 11:11:50
你好,在以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)反應(yīng) 不用在利潤表中體現(xiàn)
2016-09-12 10:39:26
你好,本年是虧損的,就不要交企業(yè)所得稅,利潤分配中的利潤,咱在以前年度已經(jīng)交過稅了!
2018-07-04 12:37:08
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