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小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-03-21 14:51

你好,就填在申報表的已交稅金欄

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您好,預繳稅額需要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,該表其中第4列本期實際抵減稅額,應小于等于當期申報表主表第24欄應納稅額合計,本期實際抵減稅額同時會在在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次反映,如果當期預繳稅額比較多,預繳稅額大于應繳稅額,當期不足抵減的部分應填入《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次,即當期應抵減稅額大于應納稅額時,可以結轉下期抵減。 所以您多預繳的增值稅會體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》第5列期末余額欄次,下期可以用來抵扣。 為您提供解答
2019-02-20 18:58:07
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂悖部梢杂妙A繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你好,如果都有發(fā)生需要上交的
2019-08-15 14:54:48
但12月已在異地預交了附加費,本月附加稅申報表如何體現(xiàn)已繳的稅款?
2019-01-12 17:02:43
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