
老師,你好!請問我成本暫估入賬,應(yīng)付賬款已經(jīng)付后才收到發(fā)票該如何做賬?
答: 借應(yīng)付賬款暫估貸主營業(yè)務(wù)成本, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,對方企業(yè) 借應(yīng)付賬款對方企業(yè)貸銀行存款。
老師,像我公司沒有購進發(fā)票,成本我是暫估入賬的,如果公司后期一直不采購就沒有成本發(fā)票,那賬上的應(yīng)付賬款就會一直掛賬,這可咋辦
答: 如果你成本暫估的, 后期一直沒有發(fā)票來 ,你可以沖銷暫估, 應(yīng)付賬款就沖銷了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我三月底暫估了一筆成本,現(xiàn)在發(fā)票回來了30個我應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本450000貸:應(yīng)付賬款--暫估450000現(xiàn)在發(fā)票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本 -450000貸:應(yīng)付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業(yè)務(wù)成本 300000貸:應(yīng)付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。


妮子 追問
2022-03-21 13:07
郭老師 解答
2022-03-21 13:07
妮子 追問
2022-03-21 13:10
郭老師 解答
2022-03-21 13:12
妮子 追問
2022-03-21 13:20
郭老師 解答
2022-03-21 13:20