我們是旅行社一般納稅人,比如:有一個團隊20人,去云南旅游,我社幫客人訂機票取得了20156元的行程單,做會計分錄時,20156元全部做成本嗎?還是借:主營業(yè)務(wù)成本18492,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅:20156/(1+9%)*9%=1664元,即旅行社取得的機票行程單全額做主營業(yè)務(wù)成本?還是要價稅分離,算出應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅部分?旅行社是差額征收,我們是一般納稅人,這個行程單是作為成本票的,收到這個行程單怎么做會計分錄,行程單要我算出應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅部分嗎?如:收到行程單面額為810元,做分錄是不是:借:主營業(yè)務(wù)成本743,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅67 810/(1+9%)*9)=67元 貸方:庫存現(xiàn)金/銀行存款,這個行程單是我們幫客人訂飛機票的
嘻嘻
于2022-03-21 12:03 發(fā)布 ??830次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-21 12:05
你們是差額納稅的
借:主營業(yè)務(wù)成本18492,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅:20156/(1+9%)*9%=1664元
應(yīng)該是這樣做的
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軟件中用負數(shù)或者用紅字都是可以的
2021-08-08 23:53:11

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47

你好,是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費 的借方
2017-12-07 11:45:31
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