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送心意

徐悅

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-21 10:54

你好,你們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惗愗?fù)要求達(dá)到多少?。?br/>實(shí)際上就是收的管理費(fèi)-需要支付的稅費(fèi)。

豆嘚兒 追問

2022-03-21 10:56

這個(gè)應(yīng)該怎么算

豆嘚兒 追問

2022-03-21 10:56

我不懂就是我們是6%的發(fā)票開出去

徐悅 解答

2022-03-21 11:00

比如說稅負(fù)2個(gè)點(diǎn),那就是不含稅收入211000/1.06*2%的增值稅,3981元。
附加稅3981*12%=477元。
印花稅211000*2*萬分之三=126.6元。
所得稅=211000/1.06*1%=1990元。

收到的管理費(fèi)211000*15%=31650元。
賺的差價(jià)=25075.4元。

豆嘚兒 追問

2022-03-21 11:07

那如果先不算稅負(fù)的話呢?

豆嘚兒 追問

2022-03-21 11:08

因?yàn)槲覀儼l(fā)票都是開含稅金額

徐悅 解答

2022-03-21 11:11

那就不考慮增值稅和附加稅。
31650-126.6-1990

豆嘚兒 追問

2022-03-21 11:14

那要是我們收13個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),分包單位開1個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票呢?這個(gè)應(yīng)該怎么說賺了多少?

徐悅 解答

2022-03-21 11:28

管理費(fèi)-那就用收入*5%計(jì)算增值稅。-附加稅-印花稅-所得稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)就是看你們的成本費(fèi)用一共是多少 收入減去成本費(fèi)用
2022-03-21 10:59:46
意思是你們給甲方開6%專票,211000元。 分包后,別人開211000元6%的專票?
2022-03-21 11:16:20
你好,你們當(dāng)?shù)氐脑鲋刀惗愗?fù)要求達(dá)到多少啊? 實(shí)際上就是收的管理費(fèi)-需要支付的稅費(fèi)。
2022-03-21 10:54:42
分包是可以的,你們協(xié)商好即可
2017-09-16 10:55:15
你好,分包的由丙方開票給乙方,由乙方打款給丙方
2017-05-06 08:57:45
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