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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-18 16:04

你好,補繳員工上月的社保費,做賬是入當(dāng)月的

小何何 追問

2022-03-18 17:38

老師,但是所屬期是上月啊,不用反結(jié)帳再計提到上月嗎?

小何何 追問

2022-03-18 17:38

不是應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎

鄒老師 解答

2022-03-18 17:43

你好,你上個月沒有做計提嗎
是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制處理啊,現(xiàn)在只是補交(你沒有提到之前沒有計提?。?,做補繳社??铐椀姆咒浘褪橇?nbsp;

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相關(guān)問題討論
你7月是怎么處理的,按實際付款處理的嗎
2021-09-01 11:36:02
計提時:借:費用/ 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款
2020-01-10 11:50:11
借管理費用-社保費 貸應(yīng)付職工薪酬-社保費
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你們單位已經(jīng)代繳了,員工需要把這筆款項給你們單位對嗎?
2017-09-07 15:58:01
同學(xué)你好 之前待轉(zhuǎn)金沒有做賬嗎
2021-04-07 13:45:14
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