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小濤
于2017-03-31 16:12 發(fā)布 ??2076次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-31 16:15
那如果涉及稅金呢?我該怎么處理呢
小濤 追問
2017-03-31 16:34
鄒老師 解答
是的,借:應付賬款 貸:原材料
2017-03-31 16:16
借:應付賬款 貸:原材料 應交稅費(進項稅額)
2017-03-31 17:04
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我公司退貨給供應商會計分錄是 借:應付賬款 貸:原材料 嗎?
答: 是的,借:應付賬款 貸:原材料
請問一下 不考慮稅的情況下 沒付款向供應商A買原材料 入庫時 會計分錄 借:原材料 1萬元 貸:應付賬款-A 1萬元 付款時 供應商要求在這一萬元當中拿出1千元給采購人員 應該怎么做會計分錄才能沖回原來的會計分錄?
答: 你好 對你們來說 分錄不變 是供應商給采購人員的吧?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒用的原材料賤賣給原供應商并沖抵應付款,會計分錄怎么做?
答: 借;應付賬款 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費
老師,請問購進水泥時,借方:原材料--原料--水泥,貸方:應付賬款--暫估應付款--水泥供應商名稱吧,發(fā)票開來時會計分錄怎么做
討論
老師好!因付供應商原材料款,沒有在指定的時間支付,產(chǎn)生逾期,逾期款如何做會計分錄
老師,我們給客戶加工一批服裝,原材料款是客戶將款打給我們,我們再匯給供應商,這樣的業(yè)務怎樣做會計分錄?
比如上月暫估原料100公斤,1000元,本月供應商開票為100公斤,價格為1100元,原先作分錄為借:原材料 1000 貸:應付賬款-暫估1000,現(xiàn)在沖銷上月暫估時價格多了100應如何處理
老師你好,我這邊有個分錄是調(diào)整期末應付賬款,借:原材料 -20000 貸: 應付賬款-各供應商 -20000,我不太明白這是什么意思,借方和貸方金額都是負數(shù),麻煩您了,謝謝~
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624615 個
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小濤 追問
2017-03-31 16:34
鄒老師 解答
2017-03-31 16:15
鄒老師 解答
2017-03-31 16:16
鄒老師 解答
2017-03-31 17:04