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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-16 11:32

你好 ;   你意思是12月當(dāng)月是沒(méi)有系統(tǒng)作廢導(dǎo)致了 多繳納稅費(fèi)是嗎 ?

內(nèi)向的吐司 追問(wèn)

2022-03-16 11:49

不是的就是多繳納稅了

內(nèi)向的吐司 追問(wèn)

2022-03-16 11:50

如果退回不了 需要怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-03-16 11:54

 你好; 多繳納了 到時(shí) 你就做繳納分錄借方掛著; 可以申請(qǐng)退稅的;  一般會(huì)退的 或者是申請(qǐng)抵減   

內(nèi)向的吐司 追問(wèn)

2022-03-16 11:56

那如果退不回來(lái)需要怎么處理老師

meizi老師 解答

2022-03-16 12:14

你好;    退回出來(lái)了  。    到時(shí)可以抵減的。   你做借方余額掛著; 以后抵減即可   

內(nèi)向的吐司 追問(wèn)

2022-03-16 15:02

老師分錄怎么做

meizi老師 解答

2022-03-16 15:07

 你好; 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。 這個(gè)是繳納分錄。 掛著   

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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后將營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
你好,開的紅字發(fā)票,是沖減開具當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所以是正常分錄做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字
2020-02-06 10:38:45
你好,用利潤(rùn)分配代替的
2019-10-24 17:01:34
是的借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-04-14 16:29:25
您好,把這個(gè)錢給了母公司 分錄不應(yīng)該是, 借:預(yù)收賬款 代:銀行存款,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。收到50萬(wàn)元發(fā)票,是總公司開的嗎?您去年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
2017-03-24 18:16:30
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