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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-03-15 22:46

您好,進(jìn)項大于銷項是不用的

原來哆啦A夢只是一場夢 追問

2022-03-15 22:48

那賬上就一直是進(jìn)項在借方   銷項在貸方,每次看留底稅的時候都要去減一下么?

小鎖老師 解答

2022-03-15 22:48

嗯對,這樣就可以了

原來哆啦A夢只是一場夢 追問

2022-03-15 22:53

那每個月有抵扣的呢?比如期初留底稅額5682元,本期抵扣5000元,期末留底稅就是682元,這個不用處理么

小鎖老師 解答

2022-03-15 22:54

這個是不用的哈,這個不用

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增值稅抵扣進(jìn)項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,一般是不需要繳納增值稅的。 銷項稅比進(jìn)項稅少,不用交稅,而且差額部分還可以到下個月繼續(xù)抵扣銷項稅額。 如果你要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018-10-13 15:36:00
正常計算銷項稅,正常計算進(jìn)項稅,按銷項減進(jìn)項繳納稅款處理
2018-09-27 16:19:55
您好,進(jìn)項大于銷項是不用的
2022-03-15 22:46:41
你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個月銷項稅額累計大于進(jìn)項稅額時再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2022-02-23 14:05:09
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