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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-15 14:02

你好;   這筆你為什么 不做進項稅。  你是一般納稅人還是小規(guī)模   

? 追問

2022-03-15 14:04

一般納稅人,老師這個金額是含稅的

? 追問

2022-03-15 14:04

這樣做不對是嗎

meizi老師 解答

2022-03-15 14:07

是的。 要做不含稅金額  和進項稅  去體現(xiàn)在借方 ;     其他分錄是對的   ; 但是我建議你哈 。 開辦費是二級科目 。最好是下面設置三級科目    具體到   明細費用去;這樣 便于你后期匯算填報     申報表數據的  

? 追問

2022-03-15 14:09

老師假如是二級開辦費,完事三級假如是代理費或者交通費等是吧

meizi老師 解答

2022-03-15 14:12

是的。 就是這個意思 ;這樣就可以 。 其他沒有什么問題的   

? 追問

2022-03-15 14:15

非常感謝老師,我還想問一下就是軟件50000的分錄怎么做呀,不會是不是低攤銷呀先預付了30000

meizi老師 解答

2022-03-15 14:22

 你好 ;     你金額 是5萬計入 借無形資產貸銀行存款。 當月開始分攤   

? 追問

2022-03-15 14:41

老師按多少年限分攤

? 追問

2022-03-15 14:42

還有老師收到股東實收資本還用設置二級科目嗎是哪個股東

meizi老師 解答

2022-03-15 14:49

 你好;無形資產h是按10年分攤的 2;     收到股東資本做 ;  借銀行存款貸實收資本- 某股東。 對的  

? 追問

2022-03-15 14:59

謝謝老師

? 追問

2022-03-15 15:01

5000/10/12月那就是每月分攤416.67

meizi老師 解答

2022-03-15 15:07

沒事的;     你是 50000/10年/12  =月攤銷金額  

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你好 借:銀行存款——轉入賬戶 貸:銀行存款——轉出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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