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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-30 10:10

我做的分錄是借:生產(chǎn)成本100    應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額 17  貸:其他應(yīng)付款  117     那么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,新的發(fā)票又怎么做分錄呢,謝謝

靜@ 追問

2017-03-30 10:49

新發(fā)票在當(dāng)月隔兩天就到了,那我還要做借:生產(chǎn)成本100    應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅17   貸:其他應(yīng)付款117    那如果這樣生產(chǎn)成本不是多了嗎?還是做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅17    借:生產(chǎn)成本   (紅字)17     呢?

鄒老師 解答

2017-03-30 10:06

你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后根據(jù)正確 發(fā)票入賬

鄒老師 解答

2017-03-30 10:12

借:生產(chǎn)成本   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款 
新到的 發(fā)票需要按正常的發(fā)票處理的

鄒老師 解答

2017-03-30 10:49

你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就會(huì)增加成本的

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相關(guān)問題討論
對(duì)的,肯定是需要打印出來做賬。
2022-04-15 10:48:47
沒有及時(shí)做賬,可以做在下個(gè)月
2019-08-02 21:03:52
你好,如果是貨物的借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
2018-11-28 11:50:23
您好,今年可以入賬,記入以前年度損益調(diào)整科目,再轉(zhuǎn)入利潤分配。也可以不入賬了。
2017-05-12 23:07:00
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-29 08:54:12
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