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∮冰☆雪々
于2022-03-14 16:53 發(fā)布 ??1111次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-14 16:59
你好; 1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2. 那 如果結(jié)轉(zhuǎn)的不對 先建賬在去做調(diào)整分錄即可
∮冰☆雪々 追問
2022-03-14 17:00
老師怎么做調(diào)整分錄?能指點(diǎn)我下嗎?謝謝老師!
meizi老師 解答
2022-03-14 17:03
你好; 到時看你實(shí)際情況。 比如 少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 。 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 借 利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
2022-03-14 17:06
我們執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配-未分配利潤是嗎?
2022-03-14 17:08
只做個調(diào)整分錄就可以了是嗎?不用其他附件資料嗎?影不影響企業(yè)所得稅匯算清繳?
2022-03-14 17:14
是的。 走利潤分配去處理的 。 走情況說明老板簽字做附件
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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∮冰☆雪々 追問
2022-03-14 17:00
meizi老師 解答
2022-03-14 17:03
∮冰☆雪々 追問
2022-03-14 17:06
∮冰☆雪々 追問
2022-03-14 17:08
meizi老師 解答
2022-03-14 17:14