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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-14 16:59

 你好;    1. 先給你 期末科目余額表 給你 核對好數(shù)據(jù)在做建賬處理 2.  那 如果結(jié)轉(zhuǎn)的不對 先建賬在去做調(diào)整分錄即可  

∮冰☆雪々 追問

2022-03-14 17:00

老師怎么做調(diào)整分錄?能指點(diǎn)我下嗎?謝謝老師!

meizi老師 解答

2022-03-14 17:03

 你好;   到時看你實(shí)際情況。 比如 少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 。 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品 借 利潤分配-未分配利潤貸   以前年度損益調(diào)整

∮冰☆雪々 追問

2022-03-14 17:06

我們執(zhí)行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用利潤分配-未分配利潤是嗎?

∮冰☆雪々 追問

2022-03-14 17:08

只做個調(diào)整分錄就可以了是嗎?不用其他附件資料嗎?影不影響企業(yè)所得稅匯算清繳?

meizi老師 解答

2022-03-14 17:14

是的。   走利潤分配去處理的 。  走情況說明老板簽字做附件   

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