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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-09 15:47

對的是的,是這么做的。

瞇瞇眼的水杯 追問

2022-03-09 15:50

當(dāng)月 轉(zhuǎn)出未交增值稅最后是貸方的600元。但下月交納時,是借方的400元 不是借方的600元 ,這樣對嗎老師?

郭老師 解答

2022-03-09 15:51

你好,劉迪在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額嗎?

郭老師 解答

2022-03-09 15:51

如果沒有的話,你把這一部分錢放到哪里了?

瞇瞇眼的水杯 追問

2022-03-09 16:04

上期留底的200元進(jìn)項(xiàng)稅之前已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅借方了 。那我這樣做對嗎,鬧不清

郭老師 解答

2022-03-09 16:06

那你少了一部
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,你看一下你坐上這個是不是就對了?

郭老師 解答

2022-03-09 16:06

然后繳納的時候借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
你好,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
這個科目不用處理的哈,一直掛著
2021-12-23 16:13:06
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