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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2022-03-08 16:21

在稅務(wù)上沒有規(guī)定必須要開發(fā)票,這個(gè)按照你的實(shí)際情況來處理,但是你正常申報(bào)就行了。

欣欣子 追問

2022-03-08 16:27

申報(bào)我都是按照折扣之前的金額報(bào)增值稅與企業(yè)所得稅,就是打折這部分我之后做費(fèi)用是允許的 可以稅前扣除是么

陳詩晗老師 解答

2022-03-08 16:33

這個(gè)打折的話,要看一下有沒有開紅字發(fā)票,如果說開了紅字發(fā)票就可以的。但如果說你提現(xiàn)為現(xiàn)金折扣,也是可以的。

欣欣子 追問

2022-03-08 16:41

沒有開具發(fā)票,假如原價(jià)為100 折扣后80 ,我增值稅和企業(yè)所得稅按100報(bào)的  會(huì)計(jì)記賬按100計(jì)算剩下20走道銷售費(fèi)用里面了,這樣是允許的么,按照我們醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)表做的

陳詩晗老師 解答

2022-03-08 16:43

可以的,沒問題的,你稅法層面沒有,少交稅就沒問題。

欣欣子 追問

2022-03-08 16:47

對增值稅肯定沒有了,那么會(huì)不會(huì)說我少交企業(yè)所得稅了

陳詩晗老師 解答

2022-03-08 16:50

你前面說了你所得稅也三到100萬申報(bào)的呀,就不存在這個(gè)問題呀。

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