一般納稅人2021年12月份有進(jìn)項(xiàng)留底20元,2022年1月份銷項(xiàng)稅額50萬,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,1月份如何做結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄呢
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于2022-03-07 15:57 發(fā)布 ??837次瀏覽
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海棠老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-07 15:59
進(jìn)項(xiàng)留底是20元嗎,看著是不是寫錯(cuò)數(shù)字了。12月份的進(jìn)項(xiàng)有沒有做賬和申報(bào)?
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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018-01-11 15:04:58

按下面這個(gè)圖去結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-12-12 18:37:55

您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-09-06 22:50:17

是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17

你好,一般納稅人當(dāng)月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額的話,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2020-12-15 15:05:41
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2022-03-07 16:09
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2022-03-07 16:10
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2022-03-07 16:15
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2022-03-07 16:39