
企業(yè)預(yù)交的電費,電業(yè)局給開具的收據(jù),公司賬務(wù)處理 借:預(yù)付賬款-電費 1000 貸:銀行存款1000,下月開具發(fā)票時 借:管理費用-電費1000 貸:預(yù)付賬款-電費1000 這樣處理對嗎?可以根據(jù)電業(yè)局給的收據(jù)先下預(yù)付嗎?另外,電業(yè)局開的發(fā)票可以抵扣嗎?稅率是多少?
答: 你好,是對的 取得的如果是專用發(fā)票,可以抵扣 稅率是17%
老師幫我看下a 公司打款給我們借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款支付的信息費借:財務(wù)費用-手續(xù)費貸:銀行存款期間產(chǎn)生的活動經(jīng)費借:管理費用-開辦費貸:銀行存款借:管理費用~辦公費貸:銀行存款借:管理費用-職工酬貸:銀行存款駕駛員預(yù)支的運輸費或者結(jié)賬借:預(yù)付賬款貸:銀行存款駕駛員結(jié)賬借:應(yīng)付賬款貸:預(yù)付賬款貸:銀行存款開具發(fā)票銷項借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)收入貸:應(yīng)交稅銷項開具發(fā)票進項借:主營業(yè)貸:應(yīng)付款付款給公司時借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款謝謝老師~麻煩你了老師
答: 分錄都是對的,同學(xué)。沒有問題了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我預(yù)付了房租費,賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款 100000貸:銀行存款 100000每月分攤費用,賬務(wù)處理:借:管理費用-房租費貸:預(yù)付賬款上面的分錄對嗎?幾個月后收到房租發(fā)票,賬務(wù)怎樣處理?
答: 你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。


鄒老師 解答
2017-03-27 15:12
鄒老師 解答
2017-03-28 11:04