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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-03-23 14:24

那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應(yīng)該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來發(fā)票是87220的,我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢?還有實(shí)繳的所得稅是565.57,應(yīng)該怎么做賬???

小芬 追問

2017-03-23 14:29

我現(xiàn)在做賬就按照少的來做,應(yīng)該怎么做賬?。?/p>

宋生老師 解答

2017-03-23 14:17

您好!重新去補(bǔ)充申報(bào)。然后補(bǔ)充做分錄。 
借現(xiàn)金等4000 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等。

宋生老師 解答

2017-03-23 14:25

您好!是這樣的,你如果做賬的時(shí)候沒錯(cuò),只是申報(bào)少了,就去補(bǔ)充申報(bào) 
如果你賬也少了,申報(bào)也少了,就都要補(bǔ)充。

宋生老師 解答

2017-03-23 14:31

您好!借現(xiàn)金等80796.12+稅金 貸主營業(yè)務(wù)收入80796.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等

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你好在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率。 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021-11-23 14:43:37
那老師我做賬就按照少的做賬嗎?那應(yīng)該怎么做呢?少的不含稅收入是80796.12,本來發(fā)票是87220的,我應(yīng)該按照少交的怎么做賬呢?還有實(shí)繳的所得稅是565.57,應(yīng)該怎么做賬???
2017-03-23 14:24:28
你好,要做分錄的,和開票一樣的分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)輸入 貸:應(yīng)交稅金 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價(jià),謝謝。
2018-05-15 14:46:03
你好 你們是免稅的收入嗎
2020-05-27 16:53:23
老師,這樣分錄不平呀?
2017-07-27 20:20:37
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