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送心意

易 老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-05 11:36

你好,進(jìn)項(xiàng)稅和免抵退稅額在借方核算的要減去

李廣君 追問

2022-03-05 11:47

第17行算的是進(jìn)項(xiàng)稅得和

李廣君 追問

2022-03-05 11:47

老師,你仔細(xì)看看表格,回答詳細(xì)些

李廣君 追問

2022-03-05 11:51

別這么敷衍,老師,認(rèn)真看題

易 老師 解答

2022-03-05 12:07

看了,是的,應(yīng)抵的總數(shù)在借方核算看合計(jì)數(shù),上述兩項(xiàng)余額通常相反在貸方

李廣君 追問

2022-03-05 12:27

說了等于沒說,老師,剛畢業(yè)嗎

易 老師 解答

2022-03-05 12:40

您只要處理過增值稅憑證分錄,哪些是借方或貸方一看就明白了的

李廣君 追問

2022-03-05 12:45

老師,可以把分錄詳細(xì)寫出來不,真的腦子轉(zhuǎn)不過來。

李廣君 追問

2022-03-05 12:45

最好帶案例,好鬧心

易 老師 解答

2022-03-05 13:03

一、會(huì)計(jì)分錄:

進(jìn)貨:

借:原材料或庫存商品--XXXX

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款或應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等
用于非應(yīng)稅項(xiàng)目:
借:原材料,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
銷售:

借:銀行存款或應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

貸:主營業(yè)務(wù)收入

月末如果應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

下月交納時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

貸:銀行存款

易 老師 解答

2022-03-05 13:08

填表就邏輯是應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),即19-18其中19為開票銷項(xiàng)稅,18為可實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,17一般不超過銷項(xiàng)稅,若超過以銷項(xiàng)抵完為限,17則為上述除銷項(xiàng)稅額的應(yīng)交增值稅二級明細(xì)匯總,因各項(xiàng)目方向不同有借有貸,統(tǒng)一用借方正為貸方為負(fù)求貸數(shù)和。

易 老師 解答

2022-03-05 13:09

具體不理解就是各明細(xì)科目的分錄和業(yè)務(wù)不熟,如做過了一次分錄就很簡單

李廣君 追問

2022-03-05 13:19

這些還是比較了解,我真正想問的是年底退應(yīng)退稅額的為啥會(huì)在17行的增加額上,不是減額上。舉出口退稅的例子

李廣君 追問

2022-03-05 13:20

15行的,免抵退應(yīng)退稅額,17行為啥要加這個(gè),不是減這個(gè)

李廣君 追問

2022-03-05 13:21

17行的總額,為啥不是加上15行,反而是減上15行。真正想了解的免抵退

李廣君 追問

2022-03-05 13:22

老師,溝通無限

李廣君 追問

2022-03-05 13:22

溝通無效

易 老師 解答

2022-03-05 13:31

15行的分錄一般借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)余額在貸方為負(fù)

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你好,進(jìn)項(xiàng)稅和免抵退稅額在借方核算的要減去
2022-03-05 11:36:48
您好 當(dāng)前申報(bào)年月是202004
2020-05-15 14:40:05
你好,這個(gè)可以延期90天哦
2019-03-25 16:59:25
還得看出口企業(yè)的類型、對退稅業(yè)務(wù)的熟悉程度等原因,一般的是3個(gè)月左右。
2018-07-13 15:36:25
http://etax.jsgs.gov.cn/
2016-10-31 13:21:07
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