一般納稅人月末除了要做未交增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)該增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)還需要對沖銷項稅和進項稅嗎?例如這步 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)?還需要最后做這一步嗎?
嬋
于2022-03-04 14:56 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-04 15:00
你好,對的是的,最好是做這個,也可以年末做。
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你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

需要做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-01-14 09:07:44

這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58

是的,你的理解是對的
2019-05-29 10:00:59
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嬋 追問
2022-03-04 15:07
郭老師 解答
2022-03-04 15:09