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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 10:30

你好; 你是不是報(bào)申報(bào)表  是強(qiáng)制申報(bào)過去了  ; 你忽略了對(duì)比  不成功的信息    

葉落灼秋 追問

2022-03-04 10:40

那怎么處理呀?

meizi老師 解答

2022-03-04 10:49

你好 ;   你申報(bào)過了 去看看申報(bào)數(shù)據(jù)都是對(duì)的不   ;看是否需要修改   

葉落灼秋 追問

2022-03-04 10:59

老師你看我12月做了100萬無票收入,這月開了50萬無票收入,我這個(gè)申報(bào)表怎樣填?

葉落灼秋 追問

2022-03-04 10:59

看這樣對(duì)不

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:02

但這樣填就啟動(dòng)異常比對(duì)

meizi老師 解答

2022-03-04 11:02

 你好;    那你是小規(guī)模還是一般納稅人 ?   

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:04

一般納稅人

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:07

顯示是第五列填報(bào)異常

meizi老師 解答

2022-03-04 11:08

 一般納稅人 你寫   12月  就得報(bào)  100萬   比如銷貨里面 13% 未開具 里面去 寫100萬不含稅的    ;而你1月開了50萬 。 那么你未開具欄次    寫-50  。然后對(duì)應(yīng)的開具發(fā)票    專票或者 其他發(fā)票里面 寫50萬        

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:11

我12在未開具發(fā)票里面填了100萬,也交了稅了

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:11

意思在開具發(fā)票里面在填寫50萬就行了?

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:12

那這樣不用多交稅吧?

meizi老師 解答

2022-03-04 11:13

 你好 ;      你未開具發(fā)票 里面要寫 -50 哦  。  不然你直接只寫 開具發(fā)票50萬   會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的 ;  不會(huì)多繳納的   

葉落灼秋 追問

2022-03-04 11:20

意思那個(gè)開具稅款增值稅專用發(fā)票不填,填到開具其他發(fā)票就行?

meizi老師 解答

2022-03-04 11:27

 你好; 你是開的普票的話; 那么開具其他發(fā)票寫50萬不含稅 。 未開具發(fā)票 寫 -50萬不含稅  。   不會(huì)影響本月的  增值稅的。  因?yàn)槟闵显聢?bào)稅了    

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相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動(dòng)填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學(xué),可以去柜臺(tái)申請(qǐng)退稅的
2022-10-21 08:38:53
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