
上月取得收入未開發(fā)票,作為未開票收入申報了增值稅,本月又為這筆銷售開具了發(fā)票,本月怎樣作賬務(wù)處理,怎樣申報增值稅?
答: 你好,需要再一次確認(rèn)收入,申報增值稅的
申報表上增值稅比發(fā)票上多賬務(wù)怎么處理?
答: 你好, 按發(fā)票上的金額申報即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶購買商品,暫時不需要發(fā)票,申報增值稅時按無票收入確認(rèn)后申報后,客戶又索取發(fā)票了,怎樣做賬務(wù)處理和申報增值稅處理
答: 可以不賬務(wù)處理,申報的時候在未開票收入里把你之前的金額填寫負(fù)數(shù)申報
公司這個月做了未開票收入的賬務(wù)處理,稅務(wù)報表也在未開票收入中申報了,且交稅了,下個月對方要開增值稅發(fā)票申報表在無票收入那里填負(fù)數(shù)對嗎
公司這個月做了未開票收入的賬務(wù)處理,稅務(wù)報表也在未開票收入中申報了,且交稅了,下個月對方要開增值稅發(fā)票申報表在無票收入那里填負(fù)數(shù)對嗎
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
16年5月份的業(yè)務(wù)收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理


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2017-03-21 13:01
鄒老師 解答
2017-03-20 13:22
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2017-03-20 21:43
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2017-03-21 13:12