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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-03 14:44

您好
、1月5日,購進A材料一批,價款200000 元,增值稅 13000 元,運費3000元,增值稅
270 元,材料驗收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。
借:原材料 200000+3000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000
貸:銀行存款 200000+3000+13000=216000
2、1月20日,購進B材料一批,價款600000元,增值稅 78000元,運費4000元,增值稅
360 元,銀行匯票付款,材料尚未到達企業(yè)。
借:在途物資 600000+4000=604000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78000
貸:其他貨幣資金 604000+78000=682000

3、1月31日,購進C材料一批,合同價 400000 
元,材料驗收入庫,結(jié)算憑證未到達,按
合同價暫估入賬。
借:原材料 400000
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 400000
4、2月初,沖回入庫未付款的C材料款。
借:原材料 -400000
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -400000
5、2月8日,購進C材料的結(jié)算憑證到達,價款 400000元,增值稅 52000 元,運費 2000
元,增值稅 180 元,以銀行本票支付。


借:原材料 400000+2000=402000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 52000+180=52180
貸:其他貨幣資金 400000+52000+2000+180=454180

bamboo老師 解答

2022-03-03 14:48

實在對不起 第二筆分錄看漏了360 我修改一下 對不起
2、1月20日,購進B材料一批,價款600000元,增值稅 78000元,運費4000元,增值稅
360 元,銀行匯票付款,材料尚未到達企業(yè)。
借:在途物資 600000+4000=604000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78000+360
貸:其他貨幣資金 600000+78000+4000+360=682360

bamboo老師 解答

2022-03-03 14:56

您好
1、1月5日,購進A材料一批,價款200000 元,增值稅 13000 元,運費3000元,增值稅270 元,材料驗收入庫,開出轉(zhuǎn)賬支票支付。
借:原材料 200000+3000=23000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 13000+270
貸:銀行存款 200000+13000+3000+270=216270
2、1月20日,購進B材料一批,價款600000元,增值稅 78000元,運費4000元,增值稅360 元,銀行匯票付款,材料尚未到達企業(yè)。
借:在途物資 600000+4000=604000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78000+360=78360
貸:其他貨幣資金 604000+78360=682360
3、1月31日,購進C材料一批,合同價 400000 元,材料驗收入庫,結(jié)算憑證未到達,按合同價暫估入賬。
借:原材料 400000
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 400000
4、2月初,沖回入庫未付款的C材料款。
借:原材料 -400000
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -400000
5、2月8日,購進C材料的結(jié)算憑證到達,價款 400000元,增值稅 52000 元,運費 2000元,增值稅 180 元,以銀行本票支付。
借:原材料 400000+2000=402000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 52000+180=52180
貸:其他貨幣資金 400000+52000+2000+180=454180

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