
我是銷售方,因開具的增值稅發(fā)票信息有誤,當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),等到下個(gè)月購買方發(fā)現(xiàn)的話已經(jīng)抵扣,對(duì)方要填寫紅字信息發(fā)票信息表拿到銷售方,我這邊再重新開具,是這樣的流程嗎?如果購買方?jīng)]抵扣還要填寫紅字信息發(fā)票信息表嗎?前提都是已跨月
答: 同學(xué)您好,跨月就只能沖紅要填紅字信息的
老師,在增值稅發(fā)票抵扣平臺(tái),進(jìn)入勾選那一頁,后面有查看發(fā)票信息,現(xiàn)在都6月份了我看有些2月份發(fā)票提示未繳款,或者比對(duì)不符是什么意思,第一次接觸這個(gè)抵扣平臺(tái),麻煩老師講解清楚一點(diǎn),謝謝
答: 同學(xué)您好,您具體可以截圖看下嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月已抵扣的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)票,開具紅字增值稅發(fā)票信息表的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的藍(lán)字增值稅發(fā)票信息是灰色的點(diǎn)不動(dòng)
答: 購買方申請(qǐng)的不用填寫,你打印出紙質(zhì)的再手動(dòng)填寫就可以。

