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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-02-28 16:41

同學(xué)你好
這個有足夠的進(jìn)項(xiàng)就行

艼秢 追問

2022-02-28 16:56

就是沒有足夠的進(jìn)賬。

樸老師 解答

2022-02-28 17:03

同學(xué)你好
那這個沒有辦法

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相關(guān)問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,小規(guī)模是季度申報超過30萬繳納增值稅,一般納稅人是,開具銷項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)大于0就繳納
2019-03-04 17:33:02
是的,一般納稅人,增值稅是按月繳納的。每月20號前,要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送月度增值稅申報表,并繳納稅款。
2023-03-26 16:18:53
你好,一般納稅人,增值稅是按月申報繳納的?
2022-01-03 09:13:10
一般納稅人繳納增值稅的會計(jì)分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應(yīng)交增值稅:應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數(shù)時表示應(yīng)交有形動產(chǎn)稅,為負(fù)數(shù)時表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×(1-增值稅稅率),其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅:應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計(jì)分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會計(jì)主要賬目。上述會計(jì)分錄中,增值稅稅率按國家稅法現(xiàn)行有效的稅率來確定,應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來計(jì)量,最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
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