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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 15:15

你好,你收到發(fā)票直接做賬就可以的,不管抵扣不抵扣都可以做,然后你需要抵扣的時候勾選了抵扣清單和你的抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。

綠色 追問

2022-02-22 15:18

老師,那比如說前期已經(jīng)付了款但是沒有收到發(fā)票的這種情況,等到發(fā)票到了,直接用發(fā)票聯(lián)作為附件,抵扣聯(lián)是不用放在賬本里面的,是要單獨裝訂成冊的是嗎

郭老師 解答

2022-02-22 15:18

可以的,可以這么做。

綠色 追問

2022-02-22 15:19

那老師,比如本月勾選認證的這筆記賬憑證后面應該放什么附件

郭老師 解答

2022-02-22 15:20

你好,沒有原始憑證也可以。

綠色 追問

2022-02-22 15:23

老師,每次用什么發(fā)方法可以直接找你問問題

郭老師 解答

2022-02-22 15:26

你提問的時候寫問題直接寫找郭老師。

綠色 追問

2022-02-22 15:33

老師,還有一問題,我們有一個商貿(mào)企業(yè),商品已經(jīng)入庫了,做借:庫存商品  貸:在途物資    對嗎?另外后面應該附什么附件

郭老師 解答

2022-02-22 15:34

你好,你沒有入庫之前做的是在途物資嗎?如果是的話,用你的入庫單可以這么做的。

綠色 追問

2022-02-22 16:56

老師,繳納印花稅的時候可以不計提,直接:借:稅金及附加 -印花稅  貸:銀行存款   嗎

郭老師 解答

2022-02-22 16:58

可以的,可以這么做。

綠色 追問

2022-02-22 17:31

老師,商貿(mào)企業(yè)收到預收款,現(xiàn)在要使用合同負債科目嗎,

綠色 追問

2022-02-22 17:32

什么情況下要用合同資產(chǎn)和合同負債

郭老師 解答

2022-02-22 17:36

你好,你們簽訂了合同,使用新會計準則做賬的可以的,允許。

綠色 追問

2022-02-22 17:43

老師,新收入準則,合同資產(chǎn)和合同負債是含稅的嗎,比如:我預收100萬(稅率13%),應該是:借:銀行存款:100萬 貸:合同負債 884955.75    應交稅費-待轉銷項稅額115044.25      還是:借:銀行存款:100萬   貸:合同負債:100萬

郭老師 解答

2022-02-22 17:45

這個得看你們單位具體的業(yè)務,如果提前收了錢,沒有給對方提供服務,或者是沒有開發(fā)票的,這種含稅的價稅合計做。

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相關問題討論
你好,如果是可以抵扣進項稅的,進項稅從產(chǎn)品成本等科目匯總調(diào)出。
2018-08-10 10:50:49
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-07-07 13:38:29
您好!你現(xiàn)在補入賬就可以了。你是因為什么而沒有入賬
2018-03-06 14:38:37
您好,是的,代開的增值稅發(fā)票,也是按正常入賬的。
2018-12-09 16:15:13
你好,貨物入賬成本為=50000%2B8500%2B3000 這里的增值稅普通發(fā)票,進項稅額不能抵扣 還有一個問題:你提到買價是5000,增值稅稅額是8500,這里說明數(shù)據(jù)有錯誤。
2021-12-20 21:47:22
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