老師,我去年季末忘記做企業(yè)所得稅計(jì)提了,我今年做的話是不是應(yīng)該入“以前年度損益調(diào)整”科目
月半彎
于2022-02-21 16:39 發(fā)布 ??648次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會(huì)計(jì)師
2022-02-21 16:40
你好,對的是的,借1000年度損益,調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
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你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的,如果調(diào)增之后有盈利的,你需要補(bǔ)稅,補(bǔ)稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30

是的,補(bǔ)交做計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40

你好,借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31

你好!你是有退稅是嗎?
2019-05-06 14:55:17

你好 是的 沖多計(jì)提的所得稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
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郭老師 解答
2022-02-21 16:41