提現的時候,是公戶轉到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
7月15日之后個體營業(yè)執(zhí)照注銷和注冊有新規(guī)定了嗎 問
你好,現在來說沒有特殊規(guī)定 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
凈現值/原始投資額現值=現值指數,對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

如果認證了福利費 會計分錄是借管理費用 貸應付福利費 然后借應付福利費 借 進項 貸庫存現金還是 借 管理費用 借進項 貸 應付福利費 然后借應付福利費 貸庫存現金
答: 您好,福利費的進項稅不得抵扣。
如果認證了福利費 會計分錄是借管理費用 貸應付福利費 然后借應付福利費 借 進項 貸庫存現金還是 借 管理費用 借進項 貸 應付福利費 然后借應付福利費 貸庫存現金 我下個月轉出
答: 借 管理費用 借進項 貸 應付福利費 然后借應付福利費 貸庫存現金 下個月轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
為員工購買的工作裝會計分錄:借:管理費用-福利費。貸:庫存現金,是否正確?
答: 您好,可以這樣,也可以,借:管理費用-勞保費,貸;庫存現金。
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
單位伙食費開的普通發(fā)票,借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是這樣的分錄借:管理費用-福利費貸:庫存現金
購進的福利費,會計分錄借:管理費用-福利費 進項稅額貸:庫存現金借:進項稅額轉出貸:進項稅額借:管理費用-福利費貸:進項稅額轉出這樣對嗎?
老師有個費用我入福利費是第一筆分錄正確還是第二筆嗎借:管理費用—福利費貸:庫存現金還是說借:管理費用—福利費貸:應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—-福利費貸:庫存現金

