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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-03-15 11:40

是我們預(yù)付給別人,發(fā)票沒有收到,好幾年了,會計(jì)分錄怎么做,根據(jù)不同原因,可以做到什么科目

浮水新月 追問

2017-03-15 13:40

那時修繕廠房,工程款,工程肯定已經(jīng)完工,什么原因尾款沒付,所以對方不開票,還有預(yù)付是由于上新財(cái)務(wù)系統(tǒng)原因重復(fù)立了預(yù)付,但錢實(shí)際沒付,沖掉要沖什么科目

宋生老師 解答

2017-03-15 09:14

您好!你用收據(jù)入賬就行了啊。沒有發(fā)票匯算清繳調(diào)整。

宋生老師 解答

2017-03-15 11:54

您好!你沒有收到發(fā)票,有沒有收到貨之類的呢?

宋生老師 解答

2017-03-15 13:42

您好!重復(fù)了預(yù)付,就紅字沖減就可以了。 
不開發(fā)票這個可以用收據(jù)入賬,只是匯算清繳要調(diào)整。

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