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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-18 17:10

同學你好
簽合同咋簽的

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同學你好 簽合同咋簽的
2022-02-18 17:10:17
進項大于銷項,不用交增值稅,不寫分錄
2020-02-11 16:54:27
借應交稅費-應交增值稅-銷項3000 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應交稅費-應交增值稅-進項1000 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交800 貸應交稅費-未交增值稅800
2019-04-16 08:39:09
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-14 22:06:10
你好,作為無票收入 借銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-11-22 21:29:37
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