《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 比如本期應(yīng)納稅額為0,增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)第20列期末留抵稅額653242.04元,本期我有280元稅控服務(wù)費,實際抵扣280元,那么下個月增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)表種上期留抵稅額是不是653242.04+280
菜場小會計
于2022-02-15 11:11 發(fā)布 ??6929次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2022-02-15 11:21
對的,就你下月申報的時候,相當(dāng)于這個二百八一起放到里面。
相關(guān)問題討論

還有附列資料表「二」,進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12

你好,
銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。
如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17

您好,在稅費申報,增值稅申報中有表。另外圖片上方我標(biāo)注的這里不是表嗎,您點擊后填寫。找不到的話可以在上面搜索欄中輸入搜索。
2020-07-07 11:36:27

你好,同學(xué)。
里面有一欄農(nóng)業(yè)相關(guān)的免稅 收入,你直接填寫免稅 收入就是了的
2020-05-07 15:09:31

你好,是的
2017-04-11 17:43:50
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