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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-02-15 11:21

對的,就你下月申報的時候,相當(dāng)于這個二百八一起放到里面。

菜場小會計 追問

2022-02-15 11:41

異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項目本月0.00加即征即退項目本月0.00之和

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 11:45

那你的23行是不是也是200吧?這里要和之前是一致的。

菜場小會計 追問

2022-02-15 11:45

如截圖所表示,謝謝

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 11:47

附表里面有280,那你主表的23行也要填寫280才對。

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 11:48

你這個280是本期抵扣的,不是之前抵扣的,那么他就不應(yīng)該放到留底稅額,只有是之前抵扣的才能夠放到留底稅額,你這里改一下。

菜場小會計 追問

2022-02-15 11:48

第23行應(yīng)納稅額減征額是系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù),不用手動填列吧

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 11:48

你直接手動填進(jìn)去吧,你這里沒有帶出來,你填進(jìn)去之后你再保存。

菜場小會計 追問

2022-02-15 12:04

老師,填進(jìn)去保存最后生成這樣的數(shù)據(jù)嗎?然后這280下期會自動進(jìn)入到13列的上期留抵稅額中嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 12:13

是的,你這抵扣了不用,會自動進(jìn) 入下期留 抵抵扣處理

菜場小會計 追問

2022-02-15 12:25

應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。   那和這有矛盾了,應(yīng)納稅減征額以本期實際抵扣額280帶出,>19欄0和21欄0,理論應(yīng)該按照0填寫,實際按280填寫這和說明不對了

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 12:34

同學(xué)。你加計抵減附表4填寫了280,你這就是按280填寫,如果按0配比通不過 

菜場小會計 追問

2022-02-15 12:42

那如果加計抵減附表4我實際抵扣金額填0,那附表4期末余額為280,那在主表中應(yīng)納稅額減征額帶出為0,那下期的13列上期留抵稅額會是本期的期末留抵額653242.04加上附表4的280元嗎

陳詩晗老師 解答

2022-02-15 13:34

那如果說你實際抵扣金額填寫零的話,你下期的留底稅額就不會包含這個200吧,因為你根本就還沒有抵減

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
您好,在稅費申報,增值稅申報中有表。另外圖片上方我標(biāo)注的這里不是表嗎,您點擊后填寫。找不到的話可以在上面搜索欄中輸入搜索。
2020-07-07 11:36:27
你好,同學(xué)。 里面有一欄農(nóng)業(yè)相關(guān)的免稅 收入,你直接填寫免稅 收入就是了的
2020-05-07 15:09:31
你好,是的
2017-04-11 17:43:50
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