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會計學堂
于2022-02-14 16:34 發(fā)布 ??786次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-02-14 16:35
你好 ; 你是 收到做 借原材料 貸應付賬款 ; 然后 銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 是的。 沒有銷售 不結(jié)轉(zhuǎn)的
會計學堂 追問
2022-02-14 16:41
借主營/其他業(yè)務成本 貸原材料..借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額那我是先結(jié)轉(zhuǎn)還是先確認收入,先做上面哪個憑證
meizi老師 解答
2022-02-14 16:42
你好 ; 先做收入 在結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額 借主營業(yè)務成本 貸原材料
2022-02-14 16:49
老師,一般納稅人收到普票就直接借,原材料貸應付賬款要是收到專票就是借原材料 應交稅費應交稅費進項稅額貸應付賬款了,對嗎
你好 ; 是的。 對的 ; 就這樣掛
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工程結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以直接借:工程施工 貸:應付賬款嗎
答: 你好,你所做的分錄是工程發(fā)生的成本,而不是結(jié)轉(zhuǎn)成本??
本月暫估應付賬款需要同步結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎。
答: 你好!如果你有領(lǐng)用這個暫估的就要結(jié)轉(zhuǎn)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
麻煩問一下老師!入庫單子我是貼在應付賬款的后面還是結(jié)轉(zhuǎn)成本后面!
答: 您好,是放在應付賬款的后面的
目前遇到一個問題,我是做賬號銷售的。就是我7月份是有賬號銷售的,但是我沒有購進成本,我可以先從應付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本,等到8月份付款的時候可以沖銷一部分。
討論
老師,我收到買原材料的發(fā)票,是借原材料 貸應付賬款,是嗎?我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,是等賣出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
應付賬款柴油,一直沒入庫,發(fā)出去的時候直接沖應付賬款,現(xiàn)在我想調(diào)一下,做入庫,每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在應付賬款貸方負數(shù),庫存怎么處理呢
請問結(jié)轉(zhuǎn)成本時,貸方可以是應付賬款嗎
老師 請教一下 我家是按項目核算的成本 關(guān)于專用于某一個項目的材料 是借 工程施工 代 應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營成本 代 工程施工 這個思路 對嘛
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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會計學堂 追問
2022-02-14 16:41
meizi老師 解答
2022-02-14 16:42
會計學堂 追問
2022-02-14 16:49
meizi老師 解答
2022-02-14 16:49