這個月有張進(jìn)項(xiàng)票忘記認(rèn)證,做的會計(jì)分錄為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),那月底了需要對這筆分錄做什么會計(jì)處理嗎?
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于2017-03-13 11:08 發(fā)布 ??799次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2017-03-13 11:14
那下月我再處理這個會計(jì)分錄的時候,是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個做會計(jì)分錄對嗎?
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借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款。
2022-06-01 09:56:28

你好,多繳部分留在未交的借方,在下期應(yīng)交的也就是下期轉(zhuǎn)入未交的貸方數(shù)做抵減
2019-12-19 09:49:01

您好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2017-03-13 11:11:08

業(yè)務(wù):發(fā)生100萬銷售收入。 求:增值稅會計(jì)分錄。 一,確認(rèn)收入時 借:銀行存款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增(銷)2.92 二,繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交)2.92 貸 :銀行存款2.92 。 這個二級科目后的(銷)(已交)之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?,
2015-10-29 17:17:09

小企業(yè)準(zhǔn)則也是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-10-30 15:04:47
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宋生老師 解答
2017-03-13 11:11
宋生老師 解答
2017-03-13 11:15