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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-02-12 10:39

1增值稅專(zhuān)票和普票是所有聯(lián)都給外賬會(huì)計(jì)
所有聯(lián)次都有用的

暖暖老師 解答

2022-02-12 10:39

2只復(fù)印一個(gè)就可以啦

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-12 10:44

好的,老師,就是只復(fù)印其中一聯(lián)就可以對(duì)嗎?

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-12 10:45

老師,像公司員工的打車(chē)票,公司買(mǎi)電的增專(zhuān)票,采購(gòu)發(fā)票等都能交給外賬會(huì)計(jì)做抵稅對(duì)嗎?

暖暖老師 解答

2022-02-12 10:49

可以的,抵減利潤(rùn)進(jìn)而抵減企業(yè)所得稅

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你導(dǎo)入銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
2016-10-08 13:14:51
增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以在次月申報(bào)抵扣,但具體申報(bào)時(shí)間以相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)管理機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》及相關(guān)規(guī)定,購(gòu)貨方可以將購(gòu)買(mǎi)到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在申報(bào)抵扣增值稅,但要求是購(gòu)貨方需要將此發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)時(shí)間與申報(bào)抵扣增值稅的時(shí)間應(yīng)該在本期內(nèi)。
2023-02-20 21:12:29
同學(xué)你好,你的是正確操作,哪里有問(wèn)題呢?
2021-01-07 11:29:26
企業(yè)取得增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票的抵扣申報(bào),首先需要企業(yè)準(zhǔn)備好申報(bào)所需的材料,包括電子發(fā)票、增值稅納稅申報(bào)表、增值稅減免稅申請(qǐng)表等。然后在增值稅納稅申報(bào)表上填寫(xiě)完整,包括填寫(xiě)增值稅電子發(fā)票明細(xì),需要填寫(xiě)發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)、銷(xiāo)貨方名稱(chēng)等。并加蓋公章,認(rèn)真把握各輸入欄中的內(nèi)容,以免造成不必要的抵扣錯(cuò)誤,一定要準(zhǔn)確無(wú)誤。 案例:下面案例中,中華技術(shù)有限公司是進(jìn)貨方,于2018年4月15日取得的電子專(zhuān)用發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)為“中華技術(shù)有限公司”,發(fā)票代碼為“1400025200”,發(fā)票號(hào)碼為“05404221”,銷(xiāo)貨方名稱(chēng)為“尚物貿(mào)易公司”,需要填寫(xiě)到增值稅納稅申報(bào)表中,并加蓋公章,完成申報(bào)抵扣。
2023-02-27 15:18:16
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤(pán)和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專(zhuān)票不允許抵扣的,這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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