@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問
同學(xué),你好 沒有發(fā)票,匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營吧 問
那個(gè)是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計(jì)算: 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售,按簡易計(jì)稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯(cuò),應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動(dòng)處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

個(gè)人所得稅退稅的時(shí)候顯示應(yīng)繳納所得稅是我們要交的,還是退給我們的錢?
答: 你好; 應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù)金額是你需要交納的; 負(fù)數(shù)金額是 會(huì)產(chǎn)生的退稅金額的
有限合伙公司的合伙人是兩個(gè)自然人,是不是不用繳納所得稅,繳納個(gè)人所得稅?是填個(gè)人所稅稅生產(chǎn)經(jīng)營申報(bào)表A表還是B表?
答: 你好,合伙企業(yè)不交企業(yè)所得稅,繳納個(gè)人所得稅,按照生產(chǎn)經(jīng)營所得填報(bào)個(gè)稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)人所得稅,分類匯總所得,利息股息,財(cái)產(chǎn)租賃,轉(zhuǎn)讓,偶然所得,這些平時(shí)預(yù)繳怎么算稅,分別的預(yù)扣率是啥?有扣除標(biāo)準(zhǔn)么都是按照百分之20繳納所得稅么
答: 你好 ;? ? ? ? ??利息股息,財(cái)產(chǎn)租賃,轉(zhuǎn)讓,偶然所得 都是按20%報(bào)稅的 ;? ? 比如? 1.息、股息、紅利所得個(gè)稅計(jì)算 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額(每次收入額)*20% 2、財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)稅計(jì)算 1、每次收入不超過4000元的,應(yīng)納稅額=(收入-800)*20% 2、每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅額=收入*(1-20%)*20% 3? 、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)稅計(jì)算 應(yīng)納稅額=(收入總額-財(cái)產(chǎn)原值-合理費(fèi)用)*20% ??


宋生老師 解答
2017-03-11 17:29
宋生老師 解答
2017-03-13 08:28