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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-10 17:30

我是這么做的                       借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  748.8 
                                                   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣稅金)71.2、 
                                              貸:銀行存款  820 
71.2是330里面的稅額 
490是普票  330是專票

娜仁花 追問(wèn)

2017-03-10 17:41

那我已經(jīng)報(bào)完稅了, 下次怎么更正呢,

鄒老師 解答

2017-03-10 17:23

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-10 17:36

你好,這個(gè)是全額抵扣,不需要認(rèn)證的

鄒老師 解答

2017-03-10 17:42

借;管理費(fèi)用  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額(待抵扣稅金)71.2

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你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-03-23 09:28:02
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-03-16 12:30:45
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
2020-04-01 14:14:46
你好是航天或者百旺的稅盤嗎?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額 貸:銀行存款 你在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫減免稅即可。
2019-09-20 15:05:45
一、購(gòu)買時(shí) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 二、抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
2018-11-07 10:04:45
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