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小丁
于2022-02-07 13:37 發(fā)布 ??762次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-02-07 13:37
您好,這樣,借 管理費(fèi)用0.24 貸 其它應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng)0.24
小丁 追問
2022-02-07 13:38
管理費(fèi)用,不用寫成以前年度損益調(diào)整么?
小鎖老師 解答
2022-02-07 13:41
用,跨年了,就需要的
2022-02-07 13:44
借 以前年度損益調(diào)整 0.24 貸 其它應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng)0.24
2022-02-07 13:46
如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,那就把它改成什么呢?
2022-02-07 13:48
沒有的話就改成未分配利潤
2022-02-07 13:51
借 :未分配利潤 0.24 貸 其它應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng)0.24
2022-02-07 13:53
嗯對是這個意思的
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小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 102141 個
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小丁 追問
2022-02-07 13:38
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