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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-02-07 13:37

您好,這樣,借 管理費(fèi)用0.24 貸 其它應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng)0.24

小丁 追問

2022-02-07 13:38

管理費(fèi)用,不用寫成以前年度損益調(diào)整么?

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:41

用,跨年了,就需要的

小丁 追問

2022-02-07 13:44

借 以前年度損益調(diào)整  0.24  貸 其它應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng)0.24

小丁 追問

2022-02-07 13:46

如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,那就把它改成什么呢?

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:48

沒有的話就改成未分配利潤

小丁 追問

2022-02-07 13:51

借 :未分配利潤  0.24  

貸 其它應(yīng)收款——待抵扣進(jìn)項(xiàng)0.24

小鎖老師 解答

2022-02-07 13:53

嗯對是這個意思的

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