
我們剛轉(zhuǎn)一筆給包工頭,對(duì)外開的是勞務(wù)發(fā)票,包工頭支付工人工資。這種的我們可以申報(bào)工資,然后借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-包工頭這樣把賬平了嗎?
答: 嗯對(duì),這樣就可以平賬了
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個(gè)會(huì)計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工資的核算由“其他應(yīng)收款”轉(zhuǎn)到“應(yīng)付職工薪酬”算是會(huì)計(jì)政策變更嗎?要不要追溯調(diào)整?還是只調(diào)當(dāng)年?
答: 同學(xué)你好 本來就是應(yīng)付職工薪酬核算的

