老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車(chē)公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷(xiāo)的,不能的抵扣 答

應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表表示什么
答: 你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
老師,月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒(méi)有余額,正常嗎?
答: 同學(xué) 你好 月末應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅科目有余額,應(yīng)交增值稅~未交增值稅沒(méi)有余額,正常
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的余額先轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅3級(jí)科目,再?gòu)奈唇辉鲋刀惪颇拷栀J方的余額全部轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目中吧。貸方有余額代表下個(gè)月需要交的增值稅。還有城建附加在當(dāng)月也要計(jì)提吧?
答: 是的,您的描述是正確的,其中有一處有瑕疵“再?gòu)奈唇辉鲋刀惪颇拷栀J方的余額全部轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目中吧”應(yīng)該是“再?gòu)摹巨D(zhuǎn)出未交增值稅】科目借貸方的余額全部轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目中”


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2022-01-23 10:00
Helen老師 解答
2022-01-23 17:37
微信用戶(hù) 追問(wèn)
2022-01-23 19:19
Helen老師 解答
2022-01-23 19:44