
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅;當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅???“應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”,“稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)”是指營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)啊?
答: 你好!這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
老師,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+-納稅調(diào)增調(diào)減,只有年末才有應(yīng)納稅所得額這個(gè)說(shuō)法么?每個(gè)月可以計(jì)算出應(yīng)納稅所得額么?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是問(wèn)的是企業(yè)所得稅么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候用利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額??25%,匯算清繳的時(shí)候,用應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+-調(diào)增調(diào)減后的金額繳納所得稅是么?
答: 你好,是的,是這樣的

