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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-18 16:48

您好
那當(dāng)月是不是不想繳納增值稅?

CY 追問

2022-01-18 16:50

不是的,我們還是要繳納增值稅

bamboo老師 解答

2022-01-18 16:51

那就只需要材料票抵扣

CY 追問

2022-01-18 16:53

但是只有材料票不是不合理嗎?因?yàn)檫€有人工機(jī)械那些

bamboo老師 解答

2022-01-18 16:54

人工的可以后面抵扣的啊

CY 追問

2022-01-18 16:59

想問一下,如果我的銷項(xiàng)含稅9%是22萬,進(jìn)項(xiàng)含稅是不是不能超過銷項(xiàng)含稅金額22萬?

bamboo老師 解答

2022-01-18 17:23

這個(gè)要看進(jìn)項(xiàng)稅額的稅率 比如說13% 那就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了

CY 追問

2022-01-18 17:26

那是不是只要進(jìn)項(xiàng)稅少于銷項(xiàng)稅就可以了?不需要看進(jìn)項(xiàng)的開票金額?

bamboo老師 解答

2022-01-18 18:13

是只要進(jìn)項(xiàng)稅少于銷項(xiàng)稅就可以 不需要看進(jìn)項(xiàng)的開票金額

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
2023-11-23 10:54:47
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:08
這里不需要的,這里是實(shí)際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
你好,這個(gè)收入金額是不含 增值稅的收入金額
2019-08-06 11:47:56
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸銀行存款
2020-03-16 15:08:14
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