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送心意

小五子老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-16 16:12

你好!
需要開收據(jù)給他或者用發(fā)票復印件和分割單給對方做賬,對方公司還可以稅前扣除的。
借:銀行存款
貸:管理費用-電費

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:19

好的,謝謝老師!

小五子老師 解答

2022-01-16 16:21

不客氣,祝工作順利!滿意請給我五星好評,謝謝!

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:21

我之前用了其他應收款,這個可以調(diào)嗎?

小五子老師 解答

2022-01-16 16:24

可以的,你就不沖管理費用,貸其他應收款就可以了。

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:32

我就去這樣做。其他應收款出現(xiàn)負數(shù)了

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:33

是不是要沖了費用去么?在做一筆分錄,借:其他應收款  貸:管理費用

小五子老師 解答

2022-01-16 16:34

你之前的分錄是怎么做的?其他應收款有借方余額才能沖的?

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:44

我之前收到的時候做分錄  借:銀行存款   貸:其他應收款   連續(xù)做了三個季度就出現(xiàn)負數(shù)了

小五子老師 解答

2022-01-16 16:46

你自己交電費的時候,你需要
借:其他應收款
管理費用
貸:銀行存款
后面再去沖其他應收款才可以的。

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:54

我們電費我都是先做預存的,借:預付賬款   貸:銀行存款

滿意的香氛 追問

2022-01-16 16:54

發(fā)票也沒有及時回來

小五子老師 解答

2022-01-16 17:15

那你也可以預存的時候,
借:其他應收款
預付賬款
貸:銀行存款
總之,你要之前做了其他應收款,后面才能沖

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