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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-15 11:21

你好在第十欄填寫不含稅的銷售額,
免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%,
附加稅零申報(bào)。

返璞歸真 追問

2022-01-15 11:28

附加稅情況表和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表這兩個(gè)表是不是什么都不填,

返璞歸真 追問

2022-01-15 11:31

附表我什么都沒填出現(xiàn)了

返璞歸真 追問

2022-01-15 11:31

這樣的情況,

返璞歸真 追問

2022-01-15 11:34

照發(fā)不過去了

返璞歸真 追問

2022-01-15 11:35

這樣的怎么回事啊

郭老師 解答

2022-01-15 11:41

是的
忽略申報(bào)就可以

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相關(guān)問題討論
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好, 銷售額填 在對(duì)應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好,是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)中進(jìn)行填寫; 不需要,2 這個(gè)自己填寫的,要是享受1%優(yōu)惠,這個(gè)是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
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