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于2022-01-14 18:11 發(fā)布 ??662次瀏覽
王老師1
職稱: 會計從業(yè)資格
2022-01-14 18:12
學(xué)員您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)月末看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如果在貸方,那就是需要繳納的增值稅
。 追問
2022-01-15 11:07
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅那個金額是銷項(xiàng)稅額嗎
王老師1 解答
2022-01-15 11:19
學(xué)員您好,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,然后看轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額還是借方余額
2022-01-15 12:00
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額余額是在在貸方,計提得時候用了進(jìn)項(xiàng)稅這個科目 但是繳納的時候就沒用到這個科目 所以余額在貸方 ,這種對嗎
2022-01-15 13:15
學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目平時發(fā)生額都是在借方的,月末結(jié)轉(zhuǎn)時無余額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出平時發(fā)生額是在貸方
2022-01-15 13:19
計提進(jìn)項(xiàng)稅的時候不是借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2022-01-15 16:41
學(xué)員您好,采購物資時,進(jìn)項(xiàng)稅的會計分錄為借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000貸:應(yīng)付賬款月末結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5000學(xué)員您看下,這樣,進(jìn)項(xiàng)稅額一借一貸,期末余額是0,那5000是轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方的
2022-01-15 16:42
老師 ,是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣期末余額在貸方表示什么
2022-01-15 16:43
學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣期末余額不可能在貸方的,考慮做賬有問題,你把賬務(wù)處理或明細(xì)賬發(fā)給我看下
2022-01-15 16:54
計提增值稅的時候是:借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
2022-01-15 17:11
計提增值稅的時候是:借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅學(xué)員您好,你上邊寫的是正確的但是進(jìn)項(xiàng)稅這個科目一定是先有借方發(fā)生額,才會結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的,我這樣說不知道你明不明白如果你當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額沒有借方發(fā)生額,那計提增值稅時,借應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)這筆分錄是沒有的
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王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
★ 5.00 解題: 9989 個
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2022-01-15 11:07
王老師1 解答
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王老師1 解答
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王老師1 解答
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王老師1 解答
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