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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-14 13:19

你好,發(fā)票是12月才開具的,發(fā)票是放在12月份的憑證里面作為附件 

Dawn. 追問

2022-01-14 14:31

那11月付了款和收到裝修材料,在11月怎么做賬?

鄒老師 解答

2022-01-14 14:32

你好
11月付了款,借:預付賬款,貸:銀行存款
收到裝修材料,借:長期待攤費用等科目,貸:應付賬款—暫估

Dawn. 追問

2022-01-14 14:45

請問12月收到發(fā)票,怎么做分錄?

鄒老師 解答

2022-01-14 14:46

你好,12月收到發(fā)票
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:長期待攤費用等科目
根據(jù)發(fā)票入賬
借:長期待攤費用等科目 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:預付賬款

Dawn. 追問

2022-01-14 15:25

請問一開始是預付賬款,后面為什么變成應付賬款了?

鄒老師 解答

2022-01-14 15:27

你好,請問我是哪里后面變成應付賬款了呢

Dawn. 追問

2022-01-14 15:34

就是老師第二次回答的最后

鄒老師 解答

2022-01-14 15:36

你好,因為沒有發(fā)票,暫估的貸方必須通過  應付賬款—暫估  科目核算啊
預付的款項,第一個分錄借方做了啊 

Dawn. 追問

2022-01-14 16:00

老師,我暫估也用預付賬款可以嗎?不想多弄一個科目出來

鄒老師 解答

2022-01-14 16:01

你好,不可以這樣操作 

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