
取得的進項發(fā)票不允許抵扣的,是先認證后再轉(zhuǎn)出,還是不用認證價稅合計記入成本呢
答: 您好!不認證,直接計入成本。
老師,我們公司現(xiàn)在盤算了下,如果現(xiàn)在把庫存190多萬全部賣掉(價稅合計)就沒有進項發(fā)票抵扣了。要交30多萬的稅。這一步是不是在公司注銷的時候會很麻煩? 另外老師幫我分析一下出現(xiàn)這種情況的原因,有沒有什么好的方法解決,最后不用交這30我萬的稅?
答: 這個因為你長期的庫存,如果注銷是需要按視同銷售繳納增值稅的,沒有什么其他的好辦法
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到761萬的價稅合計的進項發(fā)票,請問,我可以抵扣多少稅?是用761萬直接×13(稅率)嗎?
答: 你好,發(fā)票上的稅額就是你可以抵扣的
如果收到10萬的發(fā)票,價稅合計,作為進項抵扣,是整個10萬可以做進項還是要除去1萬多的稅剩下的8萬多可以作為進項進行抵扣
老師您好,我是做內(nèi)賬的,我們公司的進項發(fā)票是買來的,老板說要一起計入產(chǎn)品成本,那收入是不是也得計價稅合計金額啊
你好,老師。比方說對方公司4月16日開給我的專票合計是50000元,那我去成本是價稅合計對嗎,因為進項發(fā)票我在4月份才能認證,我這樣做可以嗎
老師,我咨詢一下,在去年暫估了一筆4300000的成本,后續(xù)回來的發(fā)票,有普票,有專票,專票可以抵扣進項,那么專票是用抵扣進項的不含稅呢,還是價稅合計算成本呢
本月廣告發(fā)布費進項發(fā)票價稅合計500萬專用發(fā)票,已抵扣。文化事業(yè)建設(shè)費的成本與增值稅相比對嗎有要求嗎

