建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)能在企業(yè)所得稅稅 問
你好,可以企業(yè)所得稅前扣除 答
老師,你好,我想問一下,就是我10月第一張報(bào)關(guān)單,當(dāng)時(shí) 問
你好可以的 可以這么做的 答
某公司適用的所得稅稅率為25%,沒有資本化利息。20 問
同學(xué)你好,我給你算 答
老師你好,我想咨詢一下,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如果是暫收了學(xué)生 問
是收到錢直接確認(rèn)收入。 答
老師好,一般納稅人壞賬沖回35萬本季度利潤是負(fù)2萬 問
你好,這里忽略了就可以的,你交稅的時(shí)候不影響。這是你以前年度計(jì)提過遞延所得稅是吧? 答

銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
單位之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅都做如下分錄 本月銷項(xiàng)稅大于(進(jìn)項(xiàng)稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 200
老師,我銷項(xiàng)稅余額8133.03,進(jìn)項(xiàng)稅余額是31356.3,這個(gè)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
進(jìn)項(xiàng)稅遠(yuǎn)大于銷項(xiàng)稅,都是之前建設(shè)期留底的,根據(jù)這上面的數(shù)字,到底還要做分錄嗎
計(jì)提的銷項(xiàng)稅和實(shí)際繳納的報(bào)表有差異,怎么調(diào)整做分錄計(jì)提的進(jìn)項(xiàng)稅多了,實(shí)際繳納的少,差異怎么做分錄
老師,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,怎么做分錄,什么情況下在借方,什么情況下在貸方,麻煩分析一下,謝謝

