
增值稅納稅申報(bào)表:稅款繳納【期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))】:-398129.66
答: 你好,為負(fù)數(shù)作為留抵稅額可以在下期繼續(xù)抵扣
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中嗎?
答: 你好,需要把2月多繳納的填寫在申報(bào)表中
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)行每月繳納增值稅,還要填增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 你好,你每月繳納增值稅不是根據(jù)你填寫的增值稅申報(bào)表從而實(shí)現(xiàn)稅款繳納嗎?


百川 追問
2017-03-05 11:02
吳月柳 解答
2017-03-05 10:52
吳月柳 解答
2017-03-05 10:55
吳月柳 解答
2017-03-05 11:20